公司审计整改工作实施方案

2023-05-30

公司审计整改工作实施方案


根据XXX《关于进一步做好审计整改工作有关事项的通知》(XX审〔20XX〕117号)、公司《关于印发审计整改工作实施方案的通知》要求,为进一步深入推进审计整改工作,规范生产经营活动,提升基础管理水平,结合企业实际,制订本方案。


一、整改内容


本次审计整改的内容包括20XX年、20XX年、20XX年XXX组织开展的经济责任审计、年报审计、全面审计(包括自查、复查、XXX重点检查)、工程项目审计(含XXX直接审计和授权审计),外部审计机构、财政部门、税务部门检查中发现的问题和公司集中组织开展的财务收支及预算执行审计、经济责任审计、工程项目审计、物资采购审计、宣传促销审计发现和披露的问题,以及审计检查中明确提出的需要关注的事项、管理建议书中提到的相关问题。


二、整改标准


以国家法律法规和行业有关规定为依据标准,按照审计发现问题的性质进行分类,各部门要逐项对照检查整改落实情况。


一是涉税方面,少缴个人所得税、企业所得税、营业税、增值税等,一律进行补缴;


二是涉及主辅关系方面,无偿占用主业资金、资产的,一律进行收回或收取相应的资产使用费;


三是涉及职工利益方面,工资外列支工资性支出的一律调入工资列支,为职工承担建房成本费用的一律收回;


四是涉及资产管理方面,权证不全、权属不清、长期闲置的,一律进行权属办理和资产清理;


五是涉及管理程序方面的,制度不健全的进行梳理修订,制度执行不到位的加强制度落实的监督检查;


六是涉及历史遗留问题方面,要明确责任、落实到人、限期整改,确保审计整改达到预期的效果。


三、组织领导


厂部成立审计整改工作领导小组


组长:


副组长:


成员:财务、审计以及各相关业务部门负责人


领导小组下设办公室,办公室设在审计派驻办。负责审计整改工作的组织、协调工作,各相关业务部门指定专门联络员,抓好具体问题的整改落实工作。


四、工作安排


审计整改工作分为梳理核对、整改落实和重点抽查三个阶段。


(一)梳理核对阶段(4月20日—6月10日)


全文约2647字,请下载后阅读、编辑。
阅读全文

(阅读全部图文内容,您需要先登录!)


推荐阅读

  1. 在2024年全市国企改革深化提升行动推进会上的讲话
  2. 在2024年民主生活会前“四个带头”集中学习交流发言
  3. 2024年度市纪委市监委领导班子民主生活会对照检查材料
  4. 公司2025年​安全生产工作计划
  5. 2024年民主生活会会前准备情况的报告
  6. 2024年度民主生活会领导班子和个人征求意见建议52例
  7. 2024年民主生活会“四个带头”对照检查发言提纲(上年度整改情况和违纪案例剖析)
  8. 党委班子组织生活会对照检查材料
  9. 在进一步改进作风狠抓落实工作推进会上的交流发言
  10. 国企副总经理2024年度民主生活会个人对照检查材料(四个带头)
  11. 个人2024年度民主生活会对照检查材料(四个带头)
  12. 国企党支部2023年度“党建+安全”项目活动方案
  13. 党支部宣传委员2024年组织生活会“四个带头”对照检查发言材料
  14. 乡镇干部组织生活会对照检查材料
  15. 市人社局副局长2024年民主生活会对照检查发言材料
  16. 2024年组织生活会支部班子对照检查材料

文章排行

微信端二维码

  1. 扫码进入《老笔杆子》微信端

客服二维码

  1. 扫码联系《老笔杆子》客服