审计局年度工作总结
一、业务工作
截至目前,我局计划内审计项目13个已完成7个,2个已经结束现场审计。查出主要问题金额61497万元,其中:违规金额965万元,管理不规范金额60531万元。审计发现非金额计量问题61个。促进整改落实有关问题资金216万元;核减金额5338.95万元。撰写审计要情2篇,提出审计建议19条,审计建议落实率100%。
(一)财政资金审计
以推进深化财政制度改革、提高财政资金使用绩效、完善制度规范管理、维护财政资金安全为目标,开展了2021年县本级财政预算执行审计项目。重点审查了决算草案编制,收入、支出预算执行,财政管理改革及其他,并对17家县直部门的预算编制、预算批复、压减一般性支出“过紧日子”、“三公经费”、培训费和会议费支出规模增减变化及决算(草案)编制情况等事项进行了必要延伸。提出建议5条,撰写《审计要情》1篇。
(二)自然资源资产审计
我局对县林业局主要领导干部开展自然资源资产离任(任中)审计,重点对贯彻落实生态文明建设的重大决策和遵守自然资源资产管理和生态环境保护法律法规情况;自然资源资产管理和生态环境保护重大决策及目标完成情况;自然资源资产开发利用和生态环境保护相关资金和项目管理情况等方面进行了审计。发挥了资源环境审计在加快推进生态文明建设中的监督和保障作用,促进了领导干部更好地践行新发展理念、推动绿色低碳发展。
(三)经济责任审计
我局对市场监督管理局和水利局主要负责人开展经济责任审计,重点就贯彻落实政策方针履职尽责,重大经济决策,预算编制和内部控制等四个方面进行了审计。通过审计,促进了被审计单位领导有效落实“三重一大”事项,推动了被审计单位领导贯彻国家重大决策部署和有关政策措施的落实,提高了领导干部依法行政的能力和水平。提出审计建议3条。
(四)审计整改
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