XX市202X年度本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告

2024-02-26

XX市202X年度本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告


一、本级预算执行审计情况


重点审计了市本级预算执行和财政决算草案编制、财政预算绩效管理、中央和省财政直达资金管理等情况。2021年,全市一般公共预算收入来源986758万元,支出905897万元,结余80861万元;政府性基金收入166012万元,支出152358万元,结余13654万元;国有资本经营预算收入来源2483万元,支出722万元,结余1761万元;社会保险基金收入556546万元,支出557514万元,本年赤字968万元。截至2021年12月31日,汉川市地方政府债务余额676495.87万元,在省财政厅核定的债务限额774204万元的范围之内。2021年,汉川市财政共收到中央、省财政直达资金126200万元,至2021年12月31日已拨付使用117315.75万元,拨付进度92.96%。


从审计情况看,2021年市本级预算执行和其他财政收支情况总体较好。发现的主要问题:


(一)部分预算项目未开始执行。2021年国库集中支付系统下达的预算安排项目中,当年未开始执行的项目有479个,占项目总数的9.82%,涉及金额5968.26万元。


(二)非税收入未及时缴入国库。截至2021年12月31日,汉川市非税收入结算中心未及时将非税收入33797.14万元缴入国库。


(三)财政预算绩效管理工作推进缓慢。一是市财政局未规范建立项目库,无法达到项目入库评审机制和项目滚动管理机制的要求。二是市财政绩效管理与预算管理有效结合不够,不符合完善全覆盖预算绩效管理体系、构建全方位预算绩效管理格局的要求,预算绩效评价结果应用未能有效实施。


(四)专项资金管理不规范。审查发展新型村级集体经济扶持专项资金分配管理使用情况发现:一是截至2021年12月31日市财政局滞拨发展新型村级集体经济扶持专项资金512.8万元(占37.7%);二是汈东街道办事处泥湖村将该专项资金50万元用于实体经济投资时,未纳入村集体“三资”管理,未严格执行《农村集体“三资管理办法”》相关规定,仅由泥湖村支委会和村民代表15人商议后确定。


(五)中央和省财政直达资金拨付使用不及时。截至2021年12月31日,市财政局超过90天未拨付使用中央、省财政直达资金8884.25万元(占7.04%)。


二、部门预算执行审计情况


2021年,按照计划安排,结合市本级预算执行审计和领导干部经济责任审计,对市财政局、市卫健局、市档案馆等3个一级预算单位部门预算执行情况进行了现场审计。发现的主要问题:


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