国企内控审计方法、要点

2024-05-29

国企内控审计方法、要点


一、审计方法


1、控制审计方法


(1)收集、审阅现行的部管理制度。


主要包括预算管理、财务管理、资产管理、业务管理等制度,分析掌握被审计单位部管理制度执行的关键环节和重点监控点,评价部管理制度建立健全情况,以及各项管理制度与现行法律法规、政策规定是否相一致,能否满足部门职责要求和管理需要,是否存在制度性缺陷或管理漏洞。


(2)收集、审阅对所属部门管理的控制度。


主要包括对所属部门管理的项目、程序、考核标准,查阅相关考核记录及监管措施办法,重点关注所属单位是否发生重大违规问题、重大责任事故。评价被审计单位对所属部门管理和监督的情况,是否真正起到监管职责。


(3)收集、审阅重点业务流程。


通过抽查重点业务事项,重点审计单位预算和其他财政财务收支情况,检查和评价被审计单位是否严格遵守部管理制度,是否存在被审计单位向所属部门输送利益、营私舞弊、损失浪费、挤占挪用等问题。


2、控制审计测试


符合性测试是对部控制制度的遵循情况进行检查评审的活动。其目的是测试执行情况符合制度要求的程度。它所采用的方法主要有:审阅证据、跟踪重做、以及实地观察等;实质性测试是对被审单位的经济信息,各种数据进行审核检查的活动,其目的在于验证、评估信息本身的合法性、真实性。测试中常用的方法有盘存法、询证法、账户分析法、调节法、鉴定法等。


二、审计要点


1、管理制度的完善情况


全文约5188字,请下载后阅读、编辑。
阅读全文

(阅读全部图文内容,您需要先登录!)


推荐阅读

  1. 学习贯彻主题教育专题民主生活会批评意见清单(1841条)
  2. 党支部2024年组织生活会班子对照材料提纲(四个带头)
  3. 年轻干部专题党课讲稿:在重重挑战中锤炼“七种能力”
  4. 2024年民主生活会个人对照检查材料汇编(8篇)
  5. 法院系统党课讲稿:《实》
  6. 在2024年民主生活会上的点评讲话汇编(3篇)
  7. 民主生活会对照“四个带头”检查存在问题深度剖析
  8. “习语”金句选编100篇
  9. 国企公司领导干部巡察整改专题民主生活会个人对照检查材料
  10. 党员领导干部​2024年民主生活会个人对照检查材料汇编(12篇)
  11. 医院副院长2024年度民主生活会个人对照检视发言材料
  12. 主题教育个人自学计划表
  13. 支部班子2024年度组织生活会对照检查材料四个带头
  14. 乡镇党委书记2024年民主生活会个人对照检查发言材料
  15. 机关单位党组书记在2024年民主生活会会前学习研讨发言材料
  16. 党员领导干部2024年度​民主生活会个人对照检查材料
  17. 市教育局党委副书记2024年民主生活会个人对照检查发言材料(上年度整改+四个带头+个人事项+典型案例)
  18. 2025年学校党建工作计划
  19. 县团委2024年意识形态工作总结
  20. 2024年度民主生活会班子对照检查材料(四个带头)

文章排行

微信端二维码

  1. 扫码进入《老笔杆子》微信端

客服二维码

  1. 扫码联系《老笔杆子》客服