审计查出问题整改建议——预算管理篇

2024-06-21

审计查出问题整改建议——预算管理篇


审计内容:预算管理


一、违纪问题表现:预算编制不完整,未将以前年度结余资金或转移支付资金等纳入预算管理


整改建议:


1.召开党委(党组)会议专题研究,制定整改措施,形成会议记录;


2.建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度;


3.编制下年预算时充分考虑以前年度结余资金和转移支付资金等因素。


二、违纪问题表现:部分项目支出未列入年初预算,执行中追加额度较大


整改建议:


1.召开党委(党组)会议专题研究,制定整改措施,形成会议记录;


2.建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度;


3.编制下年预算时充分参考往年预算执行情况,提前与财政部门沟通,将已确定的项目纳入年初预算。


三、违纪问题表现:未建立预算绩效管理或个别项目未实现绩效目标


整改建议:


1.召开党委(党组)会议专题研究,制定整改措施,形成会议记录;


2.建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度;


3.在今后工作中将所有项目全部纳入绩效目标管理,并结合本单位实际合理编制绩效目标,遇到变化时,及时调整预算或绩效目标,提高绩效目标的可行性。


四、违纪问题表现:预算执行率低


整改建议:


1.召开党委(党组)会议专题研究,制定整改措施,形成会议记录;


2.建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度;


3.已经实施尚未完成的跨年度项目,加大项目执行推进力度,尽快落实完成;


4.确定不能执行的,及时向财政部门申请调减指标;5.在今后工作中按实际支出事项制定用款计划,提高预算执行率。


五、违纪问题表现:滞留应当下拨的财政资金


整改建议:


1.召开党委(党组)会议专题研究,制定整改措施,形成会议记录;


2.建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度;


3.已将滞留的财政资金全部拨付到位。


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