2024年度内部审计业务指导和监督工作实施方案

2024-09-09

2024年度内部审计业务指导和监督工作实施方案


2024年,xx区内部审计业务指导监督工作的总体思路是:以总书记新时代中国特色社会主义思想为指引,深入贯彻落实中央、市委及区委审计委员会会议精神,紧紧围绕市审计局关于加强内部审计指导和监督工作的新要求,充分调动内部审计力量,增强国家审计与内部审计的协同作战能力,提升审计监督整体效能,切实发挥内部审计在审计监督体系中的作用。


一、内部审计指导监督的目标与原则


进一步强化内部审计在规范管理、防范风险、自我监管等方面的积极作用,推动相关部门、单位认真贯彻落实党的大会确定的战略部署,自觉遵守国家法律法规和制度规定。


(一)坚持问题导向,规范内部审计工作。着眼于推动解决制约内部审计事业发展的突出问题,督促引导被审计单位按要求建立健全内部审计制度,规范开展内部审计工作,推进落实内部审计“一把手”分管机制,逐步建立内部审计工作全覆盖机制。


(二)坚持突出重点,创新指导监督方式。着眼于提高内部审计工作有效性,通过现场指导、经验交流、业务培训、制订操作规程等方式,引导被审计单位进一步明确定位、突出重点。督促行业和系统管理部门切实履行对内部审计工作的指导推进职能。


(三)坚持统筹整合,增强监督整体效能。着眼于推进审计全覆盖,完善与审计全覆盖相适应的工作机制,加强国家审计与内部审计协同,打造“大审计监督体系”,充分发挥内部审计在加强权力制约、构筑惩防体系、减少监督盲区等方面的作用。


(四)坚持分类指导,推进协调有序发展。着眼于推动各行业、各领域、各层次内部审计工作协调发展,坚持分类指导、分步实施,合理规划不同时期、不同类别单位的指导监督重点,逐步推进,确保指导监督的针对性和实效性。


二、内部审计业务指导和监督内容


(一)进一步加强对内部审计工作规范性的指导监督。


1.督促被审计单位建立健全内部审计制度。指导监督被审计单位根据单位规模大小、业务性质及治理需求等情况,进一步明确内部审计的组织架构、职能定位、审计内容、审计权限;规范和完善审计质量控制、审计结果运用和责任追究等制度;保证必要的人员配备,保障内部审计机构履行职责所必需的经费与工作条件;推进内部审计工作与财务工作职责分离,保证内部审计工作的独立性。


全文约4484字,请下载后阅读、编辑。
阅读全文

(阅读全部图文内容,您需要先登录!)


推荐阅读

  1. 中交某国企纪委对领导班子及班子成员的“画像”报告
  2. 市委办公室主任2024年度述职述廉述党建工作报告
  3. 2024年入党申请书
  4. 市纪委书记在开展土地违规出租专项整治工作动员部署会上的讲话
  5. 市委组织部关于市委联动巡察组巡察反馈问题集中整改进展情况的报告
  6. 巡察集中整改进展情况报告
  7. 某镇教育总支部委员会关于巡察集中整改进展情况的报告
  8. 在全市纪检监察宣传工作推进会上的发言
  9. 《中国共产党简史》2021版电子书(党史学习教育指定教材最新完整版)
  10. 在党组理论学习中心组提升领导力专题研讨交流会上的发言材料
  11. X局行政执法交流发言材料
  12. 全面深化改革、推进中国式现代化心得体会交流发言
  13. 县委组织部常务副部长学习贯彻党的二十届三中全会精神感悟
  14. 农科局​2023年意识形态工作自查报告好下一步工作计划
  15. 落实司法责任制如何做到“全面准确”
  16. 纪委2023年履行监督责任情况报告
  17. 支部开展党纪学习教育工作情况总结范文
  18. 党委书记在财政系统中秋国庆节前廉政谈话会上的讲话
  19. 退役军人事务局局长“三纪四德”主题教育暨廉政教育活动学习心得体会
  20. 学习党的二十届三中全会心得体会(人才改革方面)

文章排行

微信端二维码

  1. 扫码进入《老笔杆子》微信端

客服二维码

  1. 扫码联系《老笔杆子》客服