审计局2024年工作总结汇编(4篇)

2024-11-19

审计局2024年工作总结汇编(4篇)


目录


1. 2024年市审计局工作总结及2025年工作计划


2.市审计局2024年工作总结及2025年工作计划


3.县审计局2024年度工作总结和2025年度工作计划


4.县审计局2024年工作总结和2025年工作计划



2024年市审计局工作总结及2025年工作计划


在过去的2024年,市审计局在市委、市政府的坚强领导下,秉持依法审计、服务大局的理念,紧扣经济高质量发展与社会和谐稳定两大主题,充分发挥审计监督职能,取得了一系列显著成果,为城市发展保驾护航。如今,我们对2024年工作进行全面总结,并精心规划2025年的工作蓝图。


一、2024年工作总结


(一)聚焦主责主业,服务发展大局


市审计局始终将服务大局作为审计工作的核心使命,积极组织开展多项专项审计调查。在重大交通枢纽工程建设专项审计中,深入审查项目招投标流程、资金流向以及工程进度与质量把控等关键环节,确保项目建设合规高效推进;针对科技资金的审计,全面梳理资金拨付链条,详细核查资金使用明细,有力推动了科技创新政策的完善与科研项目监督管理的规范化;在市属国企转型增效审计方面,深入剖析企业运营管理、资产负债结构以及战略转型举措的实施效果,为国企深化改革提供了精准的决策依据。


同时,在财政资金审计领域成果丰硕。通过市本级预算执行及决算草案编制情况审计以及市级部门预算执行情况审计,对财政资金的分配、使用和管理进行全方位“体检”,有效盘活了大量闲置资金,显著提升了财政资金的使用绩效,为政府财政资源的合理配置与高效利用贡献了审计力量。


(二)强化内部管控,提升审计质效


内部管理水平直接关乎审计监督效能的高低。为此,市审计局精心制定并严格实施了一系列科学严谨的管理制度。《审计科研工作提升行动方案》的出台,激发了审计人员在科研创新方面的积极性与创造力,推动审计理论与实践深度融合;《“审计现场管理提升年”活动十条措施》的推行,从审计现场的组织协调、质量把控、进度管理等多方面进行了全面规范,为审计工作筑牢了坚实的质量防线。


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