审计局 2024 年工作总结及 2025 年工作计划
一、2024 年工作总结
(一)财政审计
1. 预算执行审计全面覆盖。对本级财政预算执行情况进行了深入审计,延伸审计了多个重点预算单位,揭示了预算编制不完整、预算执行不严格、资金分配不规范等问题,涉及金额[X]万元。通过审计,促进了财政部门进一步完善预算管理体制,提高了预算执行的严肃性和规范性。
2. 财政决算审计成效显著。完成了对[地区名称]的财政决算审计,重点审查了财政收支的真实性、合法性和效益性,发现并查处了违规调入资金、虚列支出、违规出借财政资金等问题,有效规范了地方财政管理秩序,保障了财政资金的安全和合理使用。
(二)重大政策措施落实跟踪审计
持续关注国家重大政策措施在本地的贯彻落实情况,开展了稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等一系列政策措施落实跟踪审计。针对审计发现的政策执行不到位、项目推进缓慢、资金使用效益低下等问题,及时提出审计建议,督促相关部门整改落实,有力推动了重大政策措施落地生根,为地方经济社会发展提供了有力保障。
(三)固定资产投资审计
1. 项目审计数量与质量双提升。共完成固定资产投资审计项目[X]个,核减工程结算价款[X]万元,平均核减率达到[X]%。在审计过程中,严格审查工程招投标、合同签订、工程变更、价款结算等关键环节,揭示了建设项目管理中存在的高估冒算、违规转包分包、多计工程价款等问题,有效节约了财政资金,提高了投资效益。
2. 投资审计转型稳步推进。积极探索投资审计转型发展,从单纯的工程造价审计向全面投资审计转变,加强了对项目前期决策、建设程序执行、工程质量、投资绩效等方面的审计监督,促进了建设单位规范项目管理,提高了投资决策的科学性和合理性。
(四)民生审计
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