审计问题专项整治工作方案
为深入贯彻落实局党委扩大会议精神,进一步加大审计整改力度,切实加强审计问题整改工作,确保审计整改责任落实到位,根据局审计问题专项整治工作部署会要求,xx分局决定开展审计问题专项整治工作,特制定方案如下。
一、工作目标
以总书记新时代中国特色社会主义思想为指导,以贯彻落实局党委关于审计工作决策部署为主线,以整改解决审计发现的突出问题为重点,通过三年时间,纠治审计发现的典型性、普遍性问题,根除“屡审屡犯”“书面整改”顽疾,全力防范化解重大事项决策风险、重大项目安排风险、大额资金使用与管理风险,积极促进重大决策更加科学、内控制度更加完善、财经管理更加规范。
二、组织领导
xx分局成立审计问题专项整治工作领导小组,统筹推进专项整治活动,及时研究解决突出问题,组织对专项整治工作落实情况进行督导检查。
(一)整治重点。20XX年以来局对xx分局经济责任审计、财务收支审计、专项审计调查等发现的问题整改情况。分三年对xx分局在资产管理、伙食管理、预算执行、往来款管理、采购程序、制度执行、合同签订、会计基础工作等方面存在的问题进行重点整治。2023年整治重点为资产管理和伙食管理方面;2024年整治重点为预算执行、往来款管理、采购程序方面;2025年整治重点为制度建设与执行、合同管理、会计基础工作方面。
(二)整治范围。xx分局及所属单位。
三、工作步骤和时间安排
本次专项整治工作从2023年4月开始至2025年底结束,分年度、分阶段、分重点有序推进。
(一)动员部署。xx分局对连续三年的专项整治工作进行统一部署,按照部署要求,进一步明确工作任务、工作措施、压实责任,细化工作方案。专项整治工作只在2023年进行统一部署,以后年度不再专门进行部署。
(二)分年度实施阶段(2023年4月至2025年底)。全文约1704字,请下载后阅读、编辑。
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