国有企业审计整改情况报告

2025-03-07

国有企业审计整改情况报告



某年某月某日至某月某日,某审计局对某进行了审计。我单位于202某年某月某日收到某审计局送达的审计结果《关于某某任期经济责任审计报告》。


某审计局出具的审计结果《关于某某任期经济责任审计报告》,指出了我单位在预算编制、执行管理、财务管理、国有资产管理等方面存在的问题,并提出了审计意见和建议。我单位对审计发现的问题进行了认真的研究和分析,并采取相关措施进行整改。现将审计整改结果公告如下。


一、已整改的问题。


(一)关于“下属未经决策进行户外广告资源互换,未真实反映当期收支”的问题整改情况。


采取整改措施:


1.由分管领导对相关责任人进行批评教育。


2.重新签订灯箱广告租赁合同。


整改结果:×已于20某年某月某日对相关责任人作出批评教育的问责处理;经第三方评估,由中心支付灯箱制作成本,与广告公司重新签订灯箱广告租赁合同,按协议分期收取租金。


(二)关于“其他支出挤占专项经费”的问题整改情况。 采取整改措施。


1.开展会计核算自查工作。


2.结合融媒体中心制度建设,构建一套行之有效的财务管理制度,提高财务管理水平。


整改结果:某年某月以来,多少分管领导组织财务部、全媒体采编中心、综合频道等相关部门开展该项经费情况调查[各类审计方法案例报告模板关注公众号内审网获取,内审网注],并要求财务部门加强会计核算的准确性。今年来,制定出台《×融媒体中心财务管理制度》、《×融媒体中心专项资金管理办法》等财务制度。


(三)关于“部分预算调整不及时”的问题整改情况。


采取整改措施:对业务部门相关某×等实际开支做了分解落实,明确规范用途,按实际需要缩减该项目经费预算。 整改结果:202某年起,中心实行定额补助,已取消×补助项目。


(四)关于“超最高限价支付物料租赁费用4.46万元”的问题整改情况。


采取整改措施:


1.由分管领导对相关责任人进行提醒谈话。


2.要求监察室进一步加强对物料费用核对、成本预算监管工作。


整改结果:


1.加强物料费用核对,对成本预算加强监督管理,监察室对经营性活动支出真实性进行抽检,抽检比例不低于1/4。 2.已责令×传媒、×传媒对有超最高限价情况逐一作出说明。 3.20某年某月某日,分管领导已对相关责任人进行了提醒谈话。


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