2026年财务部上半年工作总结与下半年工作计划精算细管降本增效,蓄势聚能保障转型
2026年财务部上半年工作总结与下半年工作计划:精算细管降本增效,蓄势聚能保障转型
2026年是“十五五”规划开局起步之年。上半年,财务部紧紧围绕企业“提质增效”发展主线,坚持稳字当头、稳中求进,积极践行精细化财税管理理念。在公司党委的坚强领导下,全体财务人员以深化全面预算管理为抓手,以加强资金链安全为底线,以推进财税数智化转型为动力,恪尽职守、攻坚克难,较好地完成了上半年各项财务管理任务,为公司高质量发展提供了坚实的财务支撑与资源保障。
一、主要工作回顾
(一)聚焦预算刚性约束,提升资源配置效能
财务部坚持将全面预算管理作为理财治企的核心工具,强化预算对经营活动的资源引领与刚性约束。
一是重构预算编制模型。结合“十五五”战略规划导向,打破往年“基数加增长”的传统模式,全面推行零基预算编制法。针对销售费用、管理费用等14项核心三级科目进行逐项穿透式审查,剔除无效及低效支出,确保有限资金向核心研发与战略业务倾斜。
二是强化预算执行监控。建立“月度预警、季度纠偏、半年调整”的常态化预算动态监控机制。通过财务一体化系统对各部门预算执行率进行实时看板追踪,上半年累计发出预算超支黄色预警23次、红色责令整改通知4次,硬化了预算刚性红线。
三是开展预算绩效评价。实行“预算申请有目标、预算执行有监控、预算完成有评价”的闭环管理。6月份组织对上半年已完工的7个重大投资项目开展了产出绩效穿透式审计,将评价结果直接挂钩下半年的资金配置额度,切实做到了“花钱必问效,无效必问责”。
(二)聚焦资金风险防控,筑牢安全发展底线
财务部始终把资金安全视为企业发展的生命线,统筹做好资金融通、现金流保障与风险防控工作。
一是多措并举盘活存量资金。实施资金集中收付管理,集团资金集中度由年初的82%提升至89.5%。通过建立每日现金流预测模型,精准测算未来30天头寸变化,上半年累计实现存量闲置资金增值收益315万元。
二是千方百计拓宽融资渠道。面对多变的金融市场环境,加强与各大国有商业银行的深度战略合作,上半年成功置换高息存量贷款2.4亿元,新增综合授信额度5亿元,整体综合融资成本较2025年末下降了35个基点,有效优化了负债结构。
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