XX 区审计局 2026 年度上半年工作总结
今年以来,区审计局深入贯彻落实党中央关于审计工作的重大决策部署,按照全国审计工作会议和省、市审计工作会议精神,紧扣 “十五五” 开局之年的总体要求,以高质量审计监督护航全区经济社会高质量发展,各项工作稳步推进、成效明显。
一、上半年工作开展情况
(一)财政预算执行审计扎实推进
围绕积极财政政策落实落地,深入开展区本级财政预算执行审计,重点关注财政资金分配、支出绩效、债务管理等情况。截至 5 月底,共完成财政预算执行审计项目 3 个,审计资金总量约 18.6 亿元,发现并指出问题金额 1.24 亿元,提出审计建议 21 条,已督促整改问题金额 0.87 亿元,整改率 70.2%。审计中重点关注党政机关贯彻落实过紧日子要求情况,查出 2 个部门存在公务接待超标、会议费管理不规范等问题,均已移交相关部门处理。
(二)政府投资审计覆盖面持续扩大
政府投资审计是区审计局的重要业务板块。上半年,共完成政府投资项目审计 36 个,其中预算标底审计 15 个、结算审计 17 个、竣工财务决算审计 4 个,送审金额合计 5.43 亿元,审定金额 5.06 亿元,核减金额 3720 万元,核减率 6.85%。在审计方式上,积极推行 “数据分析 + 现场核查” 的数字化审计模式,对重点项目实行全过程跟踪审计,有效遏制了工程造价虚报、变更频繁等突出问题。
(三)经济责任审计持续强化
坚持把经济责任审计作为强化权力监督的重要抓手,深化对权力集中、资金密集领域领导干部的监督。上半年,共完成领导干部经济责任审计 6 人次,涉及镇街、区直部门主要负责人,审计查出问题金额 2136 万元,向纪检监察机关移送问题线索 2 条。审计中严格落实 “三个区分开来” 重要要求,客观审慎作出评价,在揭示问题的同时充分保护干部干事创业的积极性。
(四)专项审计调查深入开展
聚焦党委政府中心工作和群众关切,上半年共开展专项审计调查 2 项。
一是开展民生资金专项审计调查,重点对社会救助、养老补贴、残疾人补贴等 7 类民生资金管理使用情况进行审查,涉及资金 3280 万元,发现资金管理不规范问题 14 个,查出疑似重复申领、冒领问题金额 38.6 万元,已全部移交相关主管部门处理。
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