2026年上半年财务工作总结:夯实财务管理根基 赋能高质量发展大局
2026年上半年,财务部门紧紧围绕“提质增效、规范管理”工作主线,以预算管理为龙头、内部控制为保障、资金安全为底线,扎实推进各项财务工作,较好地完成了年度阶段性目标任务。现将上半年工作情况总结如下。
一、主要工作回顾
(一)精准预算管理,提升配置效能
坚持“以收定支、量入为出”原则,年初编制预算覆盖全部业务条线和职能部门,细化至三级科目共计186项。一季度组织预算执行分析会2次,对执行率低于序时进度的部门逐一约谈,推动预算执行率从一季度末的21.3%提升至二季度末的48.7%,同比提高3.2个百分点。严格执行预算调整审批程序,上半年共受理调整申请47笔,驳回不合理申请9笔,压减非刚性支出约126万元。同时在行政办公、差旅接待两个领域率先推行零基预算试点,倒逼各部门从源头厘清经费需求。
(二)完善内控体系,筑牢风险防线
修订完善《财务管理制度汇编》,新增和修订制度文本8项,重点补充了合同付款审核、往来账款清理、固定资产处置等环节的操作规程。建立费用报销分级审核机制,将单笔5000元以上支出纳入财务负责人复核环节,上半年累计复核大额报销单据327笔,退回不合规单据14笔。配合内审部门完成专项审计2项,针对发现的6个问题逐条制定整改清单,已完成整改5项,剩余1项正在推进。
(三)统筹资金运营,增强保障能力
上半年累计组织资金调度36次,确保工资、社保、公积金等刚性支出按时足额拨付,未发生一起资金断链事件。完成银行账户年检和信息更新,撤销长期未使用账户2个,账户总数从19个压缩至17个。将阶段性闲置资金通过协定存款方式进行短期增值管理,实现利息收入约23.8万元,较去年同期增长11.2%。严格执行公务卡结算制度,公务卡结算率达92.4%。
(四)夯实核算基础,改善数据质量
制定《会计核算操作手册》,统一38类常见业务的科目使用标准和摘要编写规范。上半年完成记账凭证编制2640笔,抽查复核差错率降至0.3%以下。累计向管理层提交月度分析报告6期、专项分析报告3期,内容涵盖收入完成进度、成本费用结构、资产负债变动等关键指标。完成2025年度决算编报,经外部审计出具无保留意见审计报告。同步清理历史挂账款项18笔、金额合计42.3万元,账龄超过两年的应收款项较年初减少31.6%。
(五)强化队伍建设,提升专业素养
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